本协议由甲方(转让方)和乙方(受让方)共同签订,旨在明确双方在公司结业转让过程中涉及的税务问题,确保税务处理的合法、合规,保障双方的合法权益。甲方因经营策略调整,决定将公司转让给乙方,双方经友好协商,达成以下协议。<
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二、税务问题概述
1. 税务清算:甲方应在公司结业前进行税务清算,确保所有税务事项得到妥善处理。
2. 税务申报:甲方应确保所有税务申报文件真实、完整,并及时提交给税务机关。
3. 税务缴纳:甲方应确保所有应缴税款已足额缴纳,无欠税情况。
4. 税务争议:如发生税务争议,双方应积极配合税务机关处理,寻求合理解决方案。
三、税务处理具体条款
1. 税务清算责任:甲方负责组织税务清算工作,包括但不限于:
- 收集、整理公司财务资料;
- 编制税务清算报告;
- 与税务机关沟通,办理税务清算手续。
2. 税务申报责任:甲方应在结业前完成以下税务申报工作:
- 汇总公司财务数据,编制财务报表;
- 提交企业所得税年度申报;
- 提交增值税、营业税等税费申报。
3. 税务缴纳责任:甲方应确保以下税款已缴纳:
- 所得税;
- 增值税;
- 营业税;
- 其他相关税费。
4. 税务争议处理:如发生税务争议,双方应:
- 及时向税务机关提交书面申诉;
- 配合税务机关进行调查;
- 寻求专业税务顾问的帮助。
四、税务资料移交
1. 财务报表:甲方应将公司结业前的所有财务报表移交给乙方。
2. 税务申报文件:甲方应将所有税务申报文件移交给乙方。
3. 税务凭证:甲方应将所有税务凭证移交给乙方。
五、税务风险承担
1. 历史税务风险:甲方对公司在结业前所发生的税务风险承担责任。
2. 未来税务风险:乙方在受让公司后,对因公司经营所发生的税务风险承担责任。
六、税务咨询与服务
1. 税务顾问:双方可共同聘请税务顾问,提供专业税务咨询服务。
2. 税务培训:乙方可参加税务培训,提高税务管理水平。
3. 税务筹划:双方可共同进行税务筹划,降低税务成本。
七、税务争议解决机制
1. 协商解决:双方应首先通过协商解决税务争议。
2. 调解解决:如协商不成,可申请税务机关调解。
3. 仲裁解决:如调解不成,可申请仲裁机构仲裁。
八、税务信息保密
1. 保密义务:双方对税务信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。
2. 保密期限:保密期限自协议签订之日起至公司转让完成之日止。
九、协议生效与解除
1. 生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 解除条件:如发生以下情况,任何一方可解除本协议:
- 协议约定的目的无法实现;
- 协议约定的义务无法履行。
十、争议解决
1. 协商解决:如发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 诉讼解决:如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款
1. 不可抗力:如发生不可抗力事件,导致本协议无法履行,双方互不承担责任。
2. 通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行。
十二、协议附件
本协议附件包括但不限于:
1. 公司结业转让清单;
2. 税务清算报告;
3. 税务申报文件。
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上海加喜财税公司(公司转让平台:https://www.nu4.com.cn)认为,在公司结业转让协议书中处理税务问题至关重要。双方应明确各自的税务责任,确保税务清算的全面性和准确性。协议中应详细规定税务申报、缴纳、争议解决等具体条款,以避免后续纠纷。双方可共同聘请税务顾问,提供专业税务咨询服务,确保税务处理的合法性和合规性。上海加喜财税公司致力于为用户提供全方位的税务解决方案,助力公司结业转让顺利进行。